아틀라시안의 JSM은 강화된 내부회계관리제도 감사에 적절히 대응할 수 있을 뿐만 아니라 비용 및 인력 관리 측면에서도 효율적인 솔루션이다. 업무관리 솔루션 분야 독보적 위치에 있는 ‘지라J(ira)’와 통합 운영할 경우 시너지가 극대화된다는 점이 가장 큰 강점이다.
폴라리스오피스는 ITSM Specialization을 국내 최초로 달성한 전문...
신외감법 정책 중 회계 투명성 개선에 가장 기여한 정책을 묻는 질문에는 내부회계관리제도에 대한 외부감사를 1순위로 뽑은 응답이 34%로 가장 높았다. 이어 △주기적 감사인 지정제 △분식회계 처벌 강화 △표준감사시간 △감독기관의 감독 방식 강화 순으로 집계됐다.
기업인들은 전반적으로 신외감법에 대해 긍정적으로 평가하고 있는 것으로 나타났지만...
또한, 회계처리기준 위반을 이유로 한 감리조치를 할 때 내부회계관리제도에 중요한 취약사항이 있는 경우 조치 수준이 가중된다. 다만, 감리를 실시하기 전 내부회계관리제도 취약점을 자진 공시하거나 개선한 경우 가중 사유에서 제외해 내부회계관리제도 자율개선을 유도한다.
회계법인 사업보고서 제출의무 위반에 대한 조치기준도 조정된다. 사업보고서를 지연...
내부감사기구가 회계부정 조사결과를 증선위에 제출할 때 참고할 수 있도록 보고양식을 추가했다.
금융위 관계자는 “금융위와 금감원은 개정된 가이드라인에 따라 회계부정 조사제도가 체계적이고, 공정하게 운영돼 회계투명성 및 신뢰성 제고에 기여하도록 면밀히 관리할 계획”이라고 밝혔다.
시스템을 내부통제 프로세스를 고도화할 예정이다. 이를 통해 보안 및 컴플라이언스 역량을 강화해 가상자산 종합 금융 서비스를 제공하고자 한다.
오종욱 웨이브릿지 대표는 “고객의 소중한 자산을 다루는 기업으로서 정보보호 관리체계를 최우선으로 구축하는 것은 필수”라며 “앞으로도 정부 및 업계의 여러 방침에 발맞춰 제도권 금융 기준에 부합하는...
함 부원장은 “고객자산 관리·운용 관련 위법행위는 더는 실무자 일탈이나 불가피한 영업 관행 탓으로 돌릴 수는 없다”며 “이는 전사적인 내부통제가 정상적으로 작동하지 않은 매우 심각한 문제로, 내부통제 최종 책임자인 최고 경영진과 무관하다고 할 수 없다. 증권업계가 자산관리시장 불건전·불법 관행을 확실히 근절해 금융투자상품에 대한 자기 책임 원칙이...
금감원은 정정 사례를 △감사보고서 본문 △재무제표(본문·주석) △기타사항(내부회계관리제도 검토(감사)보고서 △외부감사 실시내용·기타)으로 구분하여 정정여부를 점검한다.
개별(별도) 감사보고서 중 감사의견 변경은 총 23건(21사)으로 전년(19건, 15사) 대비 4건(6사) 증가했다.
상장회사의 감사보고서 최초 공시 후 정정공시까지의 평균...
새로 도입된 회계제도 관련 자본적정성 및 보험영업 유의사항 등을 다뤘다.
금융감독원은 28일 서울 영등포구 여의도 본원에서 보험사를 대상으로 이같은 '2023년 상반기 내부통제 워크숍'을 개최했다. 이날 자리에는 41개 생·손보사 감사담당 부서장 및 실무자 80여 명이 참석했다.
금감원은 최근 검사 주요 지적 사례를 공유해 보험회사의 내부통제 중요성을...
오 회장은 “최근 2조 원 미만 기업의 연결 내부회계관리제도 감사를 5년 유예하고, 감사인 직권 지정 사유를 일부 폐지하는 방안이 발표됐지만 기업의 부담이 여전히 큰 상황”이라며 “유관기관 등과 공조해 부작용을 최소화하면서도 비용 절감을 할 수 있는 제도 개선 방안을 모색하겠다”고 설명했다.
아울러 코스닥 기업에 대한 다양한 지원 사업도 추진할...
이어 "내부회계관리제도의 효과적 운영을 통해 은행-외부감사인-감독당국 간 상호보완적인 3각 감시체계가 구축돼야 한다"고 덧붙였다.
이번 워크숍은 금감원과 은행지주(8개사)와 은행(20개사)의 준법감시인, 검사부장 등 내부통제 업무 담당자 120여 명이 참석했다.
금감원과 은행권은 최근 발생한 금융사고와 내부통제 이슈에 대한 특강‧주제발표 및...
특히 최근 내부회계관리제도 강화로 인해 코스피, 코스닥은 물론 코넥스 상장사까지 IT 서비스에 대한 엔드 투 엔드 관리가 필요해졌다. 이에 기업들은 외부 ITSM 솔루션을 도입하거나 내부에서 자체 ITSM 도구를 개발해 운영해오고 있다.
아틀라시안의 ITSM은 업무관리 솔루션 분야 독보적 위치에 있는 지라(Jira)와 통합 운영할 경우 시너지가 극대화된다는...
대동전자는 지난해 사업보고서에 대해 감사인인 삼덕회계법인으로부터 이연법인세 부채 측정의 적정성을 감사받은 결과 한정의견을 받았다고 밝혔다.
대동전자는 지난 19일 제출한 감사보고서에서 내부회계관리제도 감사(검토) 의견에서 비적정에 해당한다고 공시했다. 대동전자는 광리종목에 지정되면서 19일부터 전날까지 거래가 정지됐다가 이날 재개됐다.
올해부터 자산 2조 이상 상장사로 연결 내부회계관리제도 운영 범위가 확대되는 가운데 우려됐던 구축 속도가 양호한 것으로 파악됐다. 조사 대상 기업 중 85%가 올 상반기까지 준비를 마칠 수 있다는 전망이 나왔다.
20일 삼일PwC는 ‘내부회계관리제도 미래전략-내부통제 실효성 제고 방안’ 보고서를 발간했다. 올해부터 자산 2조 원 이상 상장사에 대해...
거래소는 3대 컨설팅(내부회계관리제도‧공시체계‧이전상장)체제 구축, 이전상장제도 개선 등 코넥스 기업들의 이전상장을 촉진하기 위한 노력도 기울였다. 이를 통해 올해 3사가 이전상장 완료, 6사가 추진 중이다.
거래소 관계자는 “지난해 증시 침체의 영향으로 줄어든 거래 규모가 아직 회복되지 않고 있다”면서도 “이전상장이 활발해지며 코넥스에 대한...
삼일PwC가 상장 중소기업의 내부회계관리제도 역량 강화를 위해 한국거래소내 중소기업회계지원센터가 주관하는 ‘23년 코스닥·코넥스 상장법인 회계 교육’ 프로그램에 참여한다고 15일 밝혔다.
오는 7월부터 중소기업 맞춤형 내부회계관리제도 간담회 및 내부회계관리제도 온라인 전문 연수 과정을 제공할 계획이다.
중소기업회계지원센터는 정부의 ‘중소기업...
정상진 한국투자신탁운용 주식운용본부장은 13일에 열렸던 ‘내부회계관리제도 실효성 제고방안’ 세미나에서 이 점을 언급하며 일침을 가했다. 정 본부장은 “국내 투자자들이 미국 주식에 투자해 본 경험이 누적돼 있고, 미국의 투자자 보호와 스탠다드에 익숙해지다보니 우리나라의 투자자보호에 대해 직접적인 실망감이 있다. 이런 현상이 장기화되면 투자자들이...
13일 ‘내부회계관리제도 실효성 제고방안’ 세미나 개최 학계 “제도, 횡령 발생 여부와 유의적 관련성 없어” 주장 이상호 연구위원 “제도 감사의무화, 횡령·배임 방지 효과 가능성 높아”
내부회계관리제도 감사의무화가 기업의 횡령·배임 차단에 효과가 있다는 주장이 나왔다. 학계에서 제기했던 효과 미비 의견에 대해 반론을 제기한 것이다.
13일...
금융위원회는 먼저 자산 2조 원 미만 상장사에 대해 연결 내부회계관리제도(이하 연결 내부회계) 도입 시기를 내년에서 2029년으로 5년간 유예하기로 했다. 당초 올해부터 자산 2조 원 이상 상장사를 시작으로 기업 규모에 따라 순차적으로 전체 상장회사에 연결 내부회계를 도입해 외부감사를 실시할 예정이었다.
자산 2조 원 이상의 대형 상장사도 내부 상황에 따라...